IdDoc
293
UUID
2D6679BD-A572-42D3-ACF5-C0C396D1DCED
Folio
A215
Fecha
27/12/2017
Tipo
VM: Venta de mercancías
R/E

Emitido

I/E

Ingreso

Nombre
: ANFITRIONES NACIONALES APR SA DE CV
Total
$69,600.00
Saldo
$0.00
Version
3.2
XML
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Relación de pagos aplicados

IdRel Id Pago Fecha Tipo Descripción Total Saldo Aplicación
402 674 28/12/2017 ME PAGO DE ANFITRIONES $261,183.86 $0.00 MXN 69600.00 X 1.00 = MXN 69600.00
Cantidad Descripcion NoIdentificacion Unidad ValorUnitario Importe
1.00 REPORTES DE TESORERIA - PAGO 3 DE 3 DES01 NA 60000.00 60000.00
ToR Descripcion TipoFactor TasaOCuota Importe
T IVA Tasa 16.00 9600.00