IdDoc
243
UUID
921EC637-80D7-43A4-B1CB-5AF1C7FD4C22
Folio
A180
Fecha
27/07/2017
Tipo
VM: Venta de mercancías
R/E

Emitido

I/E

Ingreso

Nombre
: ANFITRIONES NACIONALES APR SA DE CV
Total
$27,120.80
Saldo
$0.00
Version
3.2
XML
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Relación de pagos aplicados

IdRel Id Pago Fecha Tipo Descripción Total Saldo Aplicación
39 687 04/08/2017 ME PAGO DE ANFITRIONES $27,120.80 $0.00 MXN 27120.80 X 1.00 = MXN 27120.80
Cantidad Descripcion NoIdentificacion Unidad ValorUnitario Importe
1.00 ACTUALIZACIÓN CFDI 3.3 - FASE 1 RECEPCIÓN - PAGO 1 DE 2 DES01 NA 23380.00 23380.00
ToR Descripcion TipoFactor TasaOCuota Importe
T IVA Tasa 16.00 3740.80